...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 22.08.2014 13:56:55
Подскажите пожалуйста.
Ввезли оборудование из РФ.
Стоимость не превышает 1000 Евро на дату прихода, зачит статдекларацию не надо.
Отчетность ежеквартальная.
В ИНМС несу пакет док по приходу+ 4 заявления.
Декларацию подаю не позднее 20.10.14,
В декларации по НДС часть1 строка 13 заполняю и часть 2 заполняю.
Уплата не позднее 22.10
Все верно? Или я что-то упустила?
ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 22.08.2014 14:55:15
уплата НДС по тем реквизитам куда плачу НДС от реализации?
-
код платежа другой
Беларусь
"Анонимно" 22.08.2014 14:30:41
уплата НДС по тем реквизитам куда плачу НДС от реализации?
Беларусь
"Анонимно" 22.08.2014 14:19:53
в строке 13 ч1 ничего не заполняю? -НЕТ,это за услуги,за товар заполняется только часть 2,ввозной НДС
Беларусь
"Анонимно" 22.08.2014 14:16:51
в строке 13 ч1 ничего не заполняю?
Беларусь
Gala 22.08.2014 14:03:00
Нет, декларацию делаете за месяц только часть 2. Посмотрите, вам станет понятно.
Уплата тоже не так- до 20-го следующего месяца.
т.е. отчетность и уплата- ежемесячные, разовые.
А вот за квартал вы возьмете к вычету уплаченный ввозной НДС.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-5 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru