| |
|
|
| |
|
|
РОССИЙСКИЙ НДС
25.08.2014 11:35:37
|
 |
 |
Вопрос про российский НДС. Когда вы в 1с делаете проводку 18-41/68, какую вы ставите базу для начисления НДС? 1. База + НДС, чтоб потом *20/120 2. Чистая база, чтоб потом *20/100
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
РОССИЙСКИЙ НДС
25.08.2014 15:47:42
|
 |
 |
Да, все верно, я делаю эту проводку 18-41/68 на сумму начисленного НДС. Но чуть сверху в 1с есть пустое окошечко в которую нужно вписать базу для начисления НДС, вот эта база и попадает в гр. 5 книги покупок. У вас, у мисофтовской версии не так?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.08.2014 15:43:18
|
 |
 |
Вы делаете проводку 18-68 на сумму НДС. И все.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.08.2014 15:41:40
|
 |
 |
Стесняюсь спросить, а на каком счете какой проводкой вы хотите отразить БАЗУ?
Беларусь
|
 |
 |
РОССИЙСКИЙ НДС
25.08.2014 15:01:52
|
 |
 |
Но если поставить базу, не увеличенную на сумму начисленного НДС (*20/100), тогда в книгу покупок гр. 5 «Всего покупок, включая НДС» и попадет эта база не увеличенная на сумму НДС и тогда в книге покупок не будет увязки между гр. 5 и гр. 6(а) и гр. 6(б).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.08.2014 11:58:55
|
 |
 |
вариант2
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.08.2014 11:58:28
|
 |
 |
Проводка формируется из дока «Заявление о ввозе» . Стоимость*20/100.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|