| |
|
|
| |
|
|
НДС
27.08.2014 11:20:48
|
 |
 |
Доброго дня! Нам НЕРЕЗИДЕНТ предоставил право доступа к базе через Интернет до 31.12.14, НО Акт на сумму 200евро ПОДПИСАН от 05.08.14(как информ услуги доступ) оплатили тоже 05.08.14(курс прим 10 000) подскажите пож. НДС! Я должна начислить и уплатить на 2 000 000- те это 400 000??? И что дальше? НДС вроде можно взять к вычету?? У Нас просто ставка О! и мы делаем возврат НДС помогите запуталась !
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
27.08.2014 15:13:21
|
 |
 |
Огромное СПАСИБО!
Беларусь
|
 |
 |
Gala
27.08.2014 14:50:13
|
 |
 |
Может, неточно изложила мысль. В гр.13 вы начисляете 400000. А в вычеты берете в разделе «вычеты», вместе с другими. Если у вас не раздельный учет, то придется считать удельный вес, т.к. у вас появился импорт , (приравненный к реализации) по ставке 20%. Вот и берете базу по 20% , делите на всю базу (по 0 ставке + по ставке 20%), получаете коэф-т. Ну и так далее, очередность вычетов и т.п. Короче, простота расчетов исчезнет. И каждый отчетный период не забудьте пересчитывать, ибо всё это считается нарастающим.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.08.2014 14:07:23
|
 |
 |
Gala 27.08.2014 13:19:25
Про вычеты. Отражаете в периоде, следующем за периодом начисления (стр.13). И они будут участвовать в расчете удельного веса. ________________________________________________ Если у нас в августе НДС только по ставке О%(стр 6) (мы обычно полностью берем сумму к возврату), эта сумма отражантся в стр 1? и я должна расчитать сумму возврата по удельному весу?а потом только отразить в стр 13 только в сентябре?? или я чтото не поняла (( извините
Беларусь
|
 |
 |
Gala
27.08.2014 13:19:25
|
 |
 |
Про вычеты. Отражаете в периоде, следующем за периодом начисления (стр.13). И они будут участвовать в расчете удельного веса.
Беларусь
|
 |
 |
Gala
27.08.2014 13:02:18
|
 |
 |
У вас же не ТС? Тогда будет так. Да, вы имортируете услуги и уплачиваете НДС. Момент реализации у вас будет по п.5 ст.100 НК. т.е оплата 5-го августа. Уплатить НДС вы должны не позднее 22-го числа после отчетного периода (месяц либо квартал, как вы отчитываетесь по НДСу). НДС начисляете «сверху».
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.08.2014 12:56:16
|
 |
 |
ау..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.08.2014 12:29:48
|
 |
 |
Добрые люди подскажите или дайте ссылочку.. )
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.08.2014 11:34:35
|
 |
 |
Подскажите плиз! нерез спраку прислал..налог на дох не нужен а про НДС???
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-8
|
|
| |
|
|