Сдаём оборудование в прокат на длительный срок. Выручка начисляется «по отгрузке» по действующему тарифу. При наличии задолженности по оплате задолженность взимается по тарифу, действующему на момент оплаты (согласно правил проката) Например: Дт62 Кт90 50000 начислена выручка за июль Дт62 Кт90 50000 начислена выручка за август за эти месяцы задолженность по оплате. В сентябре меняется тариф на 60000 Дт50 Кт62 120000 погашена задолж. за июль-август образовалось сальдо Кт62. Куда его девать?? СПАСИБО