...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анна 07.10.2014 16:31:50
Уважаемые бухгалтера. Столкнулась с таким вопросом. Делаю отчет 4-фонд. До меня гл. бух. отпуска будущего периода не брала в отчет, а переносила на следующий квартал. Сальдо по 69 соответственно не соответствовало отчету. В Консультант+ нет запрета так учитывать взносы. Однако стоит ли так усложнять жизнь? Можно сразу включать в отчет начисления по 97 счету, а не отнимать и ждать следующего отчетного квартала? Как вы учитываете отпуска будущего периода?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
аглая 08.10.2014 12:56:07
Ведь вы, отправляя сотрудника в переходящий отпуск,___
Эмма, речь шла о отпуске БУДУЩЕМ а не переходящем - речь как я понимаю о том ,что если вы отправляете с 13.10.14 человека в отпуск допустим на 14 календ дней, то и в начисление поставить лучше октябрем д20 к 70, д20 к 69. а не начислить вместе с сентябрьской зпл как отпускные буд периода 97 70 и 97 69.
Беларусь
Эмма 08.10.2014 12:31:37
А причем тут денег не жалко? Ведь вы, отправляя сотрудника в переходящий отпуск, все равно платите 35% с истребуемой (перечисляемой) суммы отпускных в день перечисления. Разве не так?
Беларусь
"Анонимно" 08.10.2014 12:24:31
ну, вам денег не жалко -пишите что хотите
___________________
милочка, а что вы этим хотели сказать? кто-то здесь был неправ?)
Беларусь
"Анонимно" 08.10.2014 12:11:55
ну, вам денег не жалко -пишите что хотите
Беларусь
Эмма 08.10.2014 12:11:14
У меня сальдо по 69 соответствует отчету, т.к. я беру все начисление, и 26, и 97. Это не запрещено и заморочек меньше
Беларусь
"Анонимно" 08.10.2014 12:02:20
интересно, а почему сальдо по 69 не соответствует отчету?
Беларусь
Яна 08.10.2014 9:37:34
Можно и так, и так. В учетной об этом не надо писать
Беларусь
Яна 08.10.2014 9:36:26
способ как насчитывать ФСЗН на отпуска будущего периода надо в учетной политике закрепить и делать так как закрепили, это уже 1000 раз обсуждали
____________
при чем тут учетная политика? Учетную мы пишем по бухгалтерскому учету и по налоговому. А здесь - отчет в ФСЗН.
Вопрос же не стоит - КАК отразить начисления в бухучете.
Беларусь
"Анонимно" 08.10.2014 9:12:28
мы все отражаем в следующем месяце, потому что нет нужды ПЛАТИТЬ заранее, особенно летом, когда много отпусков. И с ПУ-3 все сходится
Беларусь
Анна 08.10.2014 9:10:44
спасибо всем
Беларусь
"Анонимно" 07.10.2014 16:59:18
я переношу на след месяц. тогда и 69 нормально сальдо бьет. не вижу проблемы
Беларусь
Анна 07.10.2014 16:53:02
а как делаете вы? допустим, что в учетной не прописано это?
Беларусь
"Анонимно" 07.10.2014 16:46:19
Консультант + - это не нормативный документ, там сотрудники просто свое мнение высказывают, оно бывает и ошибочным
==
способ как насчитывать ФСЗН на отпуска будущего периода надо в учетной политике закрепить и делать так как закрепили, это уже 1000 раз обсуждали
Беларусь
Анна 07.10.2014 16:45:34
В отчет брала все начисления, кроме 97 переходящего на следующий квартал. Ну например начислены отпускные в июне на 97 счет, а в отчет возьмет эту сумму только в июле. Значит в отчете сумма будет ниже, а в оборотке выше.
Беларусь
"Анонимно" 07.10.2014 16:41:24
а почему «Сальдо по 69 соответственно не соответствовало отчету»?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-15 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru