| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
13.11.2014 10:35:44
|
 |
 |
Доброе утро.Мы работаем на УСН без ндс и платим в РФ за полученный товар без ндс.А скажите в ИМНС надо отчеты нести и как, я понимаю ндс не надо нам платить?Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Лена
13.11.2014 11:55:29
|
 |
 |
пункт 7 статьи 2 Пртокола -НДС при ввозе товаров следует уплатить не позднее 20-го числа...
Беларусь
|
 |
 |
Лена
13.11.2014 11:52:40
|
 |
 |
извините и еще вопрос товар получен 7 ноября а платить будем в декабре значит надо уплатить ндс до 20 января 2015 г? ___ до 20 ноября ИЗВИНЯЮСЬ декабря
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2014 11:52:14
|
 |
 |
звините и еще вопрос товар получен 7 ноября а платить будем в декабре значит надо уплатить ндс до 20 января 2015 г?
Нет, оплата до 22.12 14 вроде
Беларусь
|
 |
 |
Лена
13.11.2014 11:52:11
|
 |
 |
извините и еще вопрос товар получен 7 ноября а платить будем в декабре значит надо уплатить ндс до 20 января 2015 г? ___ до 20 ноября
Беларусь
|
 |
 |
Лена
13.11.2014 11:51:09
|
 |
 |
Мы заявление не делаем и у нас его не требуют.Повторюсь,каждая ИМНС по своему.А Вам надо-вы делайте
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2014 11:50:20
|
 |
 |
ну и что ? обязан и всю налоговую декл предоставлять, но не делает этого, если нет необходимости
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2014 11:50:18
|
 |
 |
извините и еще вопрос товар получен 7 ноября а платить будем в декабре значит надо уплатить ндс до 20 января 2015 г?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2014 11:44:09
|
 |
 |
ст.2 п 8. Налогоплательщик обязан представить в налоговый орган соответствующую налоговую декларацию по форме, установленной законодательством государства - члена таможенного союза, на территорию которого импортированы товары, в том числе по договору (контракту) лизинга, не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров (срока платежа, предусмотренного договором (контрактом) лизинга). Одновременно с налоговой декларацией налогоплательщик представляет в налоговый орган следующие документы: 1) заявление на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде;
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2014 11:41:45
|
 |
 |
При ввозе товаров на территорию Республики Беларусь из стран Таможенного союза (Российской Федерации и Республики Казахстан) в налоговый орган по месту постановки на учет налогоплательщик одновременно с налоговой декларацией по НДС представляет заявление о ввозе товаров (подп. 1) п. 8 ст. 2 Протокола ТС по товарам).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2014 11:36:48
|
 |
 |
Заявление делать обязательно!!! --------- и мы не делаем!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2014 11:34:55
|
 |
 |
да, так
Что так? Вы ж возражали по поводу заявления?
Беларусь
|
 |
 |
Лена
13.11.2014 11:34:07
|
 |
 |
да, так
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2014 11:33:16
|
 |
 |
Заявление делать обязательно!!! Почитайте закон.А счёт куда платить узнайте в своей налоговой. И проще позвонить туда и всё спросить.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2014 11:32:23
|
 |
 |
Счет не отдельный - другой код платежа 01002 кажется
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2014 11:30:00
|
 |
 |
ой ,так всем благодарен а на какой счет в имнс надо платить, есть отдельный ?
Беларусь
|
 |
 |
Лена
13.11.2014 11:29:13
|
 |
 |
это если оно нужно поставщикам!
Только делать его все равно надо , а отправлять , если нужно . ___ необязательно его делать.Просто знаю некоторые налоговые требуют,а некоторые и нет,тогда можно и не делать. зачем эта дуристика,если не просят лишнего
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2014 11:26:52
|
 |
 |
это если оно нужно поставщикам! Только делать его все равно надо , а отправлять , если нужно .
Беларусь
|
 |
 |
Лена
13.11.2014 11:25:45
|
 |
 |
И сделать заявление по уплате НДС в программе , которую взять в ИМНС, его тоже надо сдавать одно и одно отправить поставщикам с отметкой ИМНС _____________ это если оно нужно поставщикам!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.11.2014 11:24:32
|
 |
 |
И сделать заявление по уплате НДС в программе , которую взять в ИМНС, его тоже надо сдавать одно и одно отправить поставщикам с отметкой ИМНС,
Беларусь
|
 |
 |
Лена
13.11.2014 11:21:15
|
 |
 |
70000 умножаете по курсу на дату приема на учет товара.И умножаете на 20%(если не товар попарающий под ставку 10%)-ваш НДС.До 20 уплатить и сдать декларацию
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-23
|
|
| |
|
|