...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Разница в датах 28.11.2014 11:52:42
Подскажите, пожалуйста, кто как делает. Акт приемки-сдачи строительных работ составлен последним числом месяца 30.09. Прораб предоставляет в бухгалтерию матер. отчет 30.09. Но акт заказчик подписывает 15.10, следовательно, бух-рия проводит акт 15.10 и списание материалов. Получается. что 15 дней уже израсходованные материалы числятся по бухгалтерии. Как правильно тут поступать по бухгалтерии?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
БТР 28.11.2014 15:11:34
Правильный ответ - «Анонимно» 28.11.2014 11:55:31
Беларусь
"Анонимно" 28.11.2014 14:48:06
У вас будет незавершенка, а выручку отразите 15.10. и под нее спишете затраты.
Беларусь
"Анонимно" 28.11.2014 12:03:47
Я бы и материалы списала октябрем.___ на сч.20? а з/плату рабочим за сентябрь когда бы начислили?
Беларусь
Таиса 28.11.2014 11:57:52
В строительстве важна дата подписания документов. Если подписаны сентябрьские акты до 10.10- учитываете и выручку и материалы сентябрем. если стоит 15.10- реализация октябрем. Я бы и материалы списала октябрем. Иначе себестоимость будет не правильная, тем более разные кварталы.
Беларусь
"Анонимно" 28.11.2014 11:55:31
правильно списать материалы и прочие все затраты на 20 счет и там оставить, а с 20-го в Деб 90-го отправить уже в след месяце(тогда когда и выручку), только смотрите что заказчик дату подписания поставил реально 15, а то они проведут 30.09 и к вычету ндс возьмут, при встречной проверке вы будете виноваты
Беларусь
"Анонимно" 28.11.2014 11:53:56
лезете в стройку не имея никакого понятия... даже лень отвечать на ваш вопрос.Все элементарно, нормативку изучайте а не бухбай.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru