| |
|
|
| |
|
|
НДС РФ
05.12.2014 12:49:25
|
 |
 |
Девочки помогите, Так получилось, что при ввозном НДС из РФ у меня нет проводки (начисления) Д18.1 К68-начислен, я делала так. Д18.2 К51-оплачен,Д68 К18.2- вычет. Как быть теперь начислять за весь год, и что за это будет? получается все оплачено, в декларации в вычетах эта сумма есть, а вот не начислено- это сильное нарушение. Не ругайтесь, объясните как быть?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
05.12.2014 14:03:35
|
 |
 |
если переделывать то надо правильно согл. типовому плану счетов а не выдумывать от себя . за это тоже предусмотрена ответственность
Беларусь
|
 |
 |
Елена
05.12.2014 13:56:53
|
 |
 |
«Анонимно» 05.12.2014 13:26:33 __________ читайте вопрос автора. И суть моего ответа. Субсчета 18 счета тут не принципиальны.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.12.2014 13:26:33
|
 |
 |
при чем здесь сч.18/1 «ндс по основным средствам» , если товар из россии. Надо 18/9 «НДС при ввозе из Таможенного союза»
Беларусь
|
 |
 |
Елена
05.12.2014 13:23:23
|
 |
 |
Автор, в чем проблема? Сделайте проводки задним числом Д18.1 К68 и Д18.2 К 18.1
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.12.2014 13:18:49
|
 |
 |
начислен ндс по рф 18/9 -68/21, переч.68/21-51,зачет через 90дней по указу 361( если на продажу)
Беларусь
|
 |
 |
Елена
05.12.2014 13:12:42
|
 |
 |
У вас сейчас висит переплата на Д68 по ввозному НДС?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|