...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 10.12.2014 10:47:17
Не понимаю. Мы арендодатель, ОСН. Доходы от аренды (в евро) отражаю по счету 91 как доходы от инвестиц. деятельности. НДС начисляемый - в расходы по инвест. деят-ти. А разницы, образовавшиеся при поступлении от арендатора оплаты по курсу ниже чем на дату отражения доходов - надо отнести в расходы по финансовой деят-ти. Как это отразить проводками?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 10.12.2014 14:53:42
спасибо)
Беларусь
Ирника 10.12.2014 12:22:08
Да
Беларусь
Автор 10.12.2014 12:05:56
спасибо) думаю что вроде как НДС только сторно делать.
Отражаю разницу
ДТ 91/ФИН Кт 62 100000
Дт 91/фин Кт 68/НДС – сторно 16667
Беларусь
Автор 10.12.2014 11:12:21
а ндс в них как?
Беларусь
Ирника 10.12.2014 11:05:28
Отрицательные суммовые разницы отражаете как расход

Д91фин К62 100000=
Беларусь
Автор 10.12.2014 10:47:44
ДТ 62 Кт 91/инвест. – 10 млн.
Дт 91/инвест Кт68/НДС –начислен НДС 1666667руб.

Оплата 10.12.2014 9,9 млн.
Разница 100000 руб, в т.ч. НДС 16667 руб.

Отражаю разницу
ДТ 62 Кт 91/ФИН сторно 100000
Дт 91/финн Кт 68/НДС – сторно 16667?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru