...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Валюта 10.01.2015 12:34:59
Всем, Доброго дня. Прошу Вашей помощи.
Занимемся международными грузоперевозками.
Директор решил, что будем выставлять счета заказчикам в валюте, а они нам будут платить в беках по курсу на день оплаты.
У меня возник вопрос как правильно вести учет.
1. Стоимость услуг в учете отражем в белках по курсу на дату составления акта.Например 01.12.14.- 1 000 000. Оплата прошла 05.01.15- 1 200 000. Списываем суммовую разницу 200 000 на ВД и на этом расчеты закрываем.
2. Учет ведем в валюте и делаем переоценку деб. зад-ти на дату сов-ия операции и на последнюю отчетную дату. Расчеты при оплате красиво закрываются.
Помогите какой вариант будет правильным? На что ссылаться при ведении учета? Спасибо.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 12.01.2015 13:39:14
Веду учет по 1 варианту. Дооцениваю, когда поступит выручка на счет. Эти суммовые участвуют в при расчете НДС.Как таковых курсовых нет здесь. Они искажают фин. результат.
Беларусь
журавка 12.01.2015 13:31:29
согласна с дот 10.01.2015 13:55:17
учет веду в валюте, делаю все переоценки, на дату прихода начисляю суммовую разницу, при этом все предыдущие переоценки сторнируются

Беларусь
"Анонимно" 12.01.2015 13:20:18
1 вариант правильный.
Беларусь
Лина 12.01.2015 13:12:28
если задолженность в бел. руб. то это суммовая разница!! Если должны в валюте то только тогда будут курсовые разницы.
По вопросу переоценки задолженности в бел. руб. сама так делала, а перерь поняла что фигня полная, какая блин переоценка, сидела и сторнировала, нет у нас такой обязанности. а программа все делала (а я не думала), только теперь в конце года поняла сколько мне должны (очень много) а могут и не заплатить, так что стала думать сильнее, хотя аксиому про суммовые и курсовые знала как отче наш.
Беларусь
"Анонимно" 12.01.2015 12:15:14
«Анонимно» 10.01.2015 16:32:51

и какие в этом проблемы?
++++
А проблема в фин. результате, если делаем переоценку 31.12 то сумма по акту увелич., отсюда считаем налоги.
Если списать сумм. разницу в 2015, то доход увел. уже только в 2015. Или не так?
=====
Еще актуально.
Беларусь
"Анонимно" 10.01.2015 17:17:24
Можно я спрошу с другой стороны?Я покупатель-оплатила за товар на осн.ТТН,выписанной в бел.рублях.Поставщик на след.день вернул «хвостик» нам на счет,как переплату.Стали разбираться,оказалось,что они нам выставили счет в валюте и в договоре прописано,что оплата осуществляется в бел.руб.на дату оплаты,а ст-ть товара отражается в ТТН на дату отгрузки.Вопрос,как мне (покупателю)отразить это в учете.И какая есть нормативка на этот счет?Наверное я что-то проспала.Спасибо огромное

Про суммовые разнице прочитайте. Разницу отразите на 91
Беларусь
Мишка 10.01.2015 16:40:58
Можно я спрошу с другой стороны?Я покупатель-оплатила за товар на осн.ТТН,выписанной в бел.рублях.Поставщик на след.день вернул «хвостик» нам на счет,как переплату.Стали разбираться,оказалось,что они нам выставили счет в валюте и в договоре прописано,что оплата осуществляется в бел.руб.на дату оплаты,а ст-ть товара отражается в ТТН на дату отгрузки.Вопрос,как мне (покупателю)отразить это в учете.И какая есть нормативка на этот счет?Наверное я что-то проспала.Спасибо огромное
Беларусь
"Анонимно" 10.01.2015 16:32:51
и какие в этом проблемы?
++++
А проблема в фин. результате, если делаем переоценку 31.12 то сумма по акту увелич., отсюда считаем налоги.
Если списать сумм. разницу в 2015, то доход увел. уже только в 2015. Или не так?
Беларусь
дот 10.01.2015 15:30:06
«Анонимно» 10.01.2015 15:12:35
дот 10.01.2015 14:43:15

про разные года не понял,
+++++
Акт был 01.12.14, оплата 05.01.15, следовательноесли делать переоценку, то часть на 31.12 пойдет в 2014, а часть 05.01 в 2015., а если сумм. разница, только в 2015.
_________________
и какие в этом проблемы?
Беларусь
"Анонимно" 10.01.2015 15:12:35
дот 10.01.2015 14:43:15

про разные года не понял,
+++++
Акт был 01.12.14, оплата 05.01.15, следовательноесли делать переоценку, то часть на 31.12 пойдет в 2014, а часть 05.01 в 2015., а если сумм. разница, только в 2015.
Беларусь
дот 10.01.2015 14:43:15
про разные года не понял, а что касается меня - у меня обычная 1С Юкола, переоценка делается документом, и если вручную вносится суммовая разница, то последующая переоценка убирает все перед этим проведенные курсовые разницы
Беларусь
"Анонимно" 10.01.2015 14:15:41
Спасибо, Дот. У Вас так программа настроена, что все переоценки сторнируются? У меня проблема в том, что будут разные года. Поэтому если делать переоценку, то часть на 31.12 пойдет в 2014, а часть 05.01 в 2015., а если сумм. разница, только в 2015.
Беларусь
дот 10.01.2015 13:55:17
учет веду в валюте, делаю все переоценки, на дату прихода начисляю суммовую разницу, при этом все предыдущие переоценки сторнируются
Беларусь
"Анонимно" 10.01.2015 13:28:34
Народ посоветуйте как лучше сделать.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-14 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru