Правильно ли я поняла? УКАЗом 19 декабря 2014 г. N 599 О СПИСАНИИ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ Установлено, что организации ВПРАВЕ в 2014 году... ВПРАВЕ, это НЕ ОБЯЗАНЫ!!! Следовательно, я ВПРАВЕ отнести на затраты,УЧИТЫВАЕМЫЕ при расчете налога на прибыль, огромные курсовые разницы, полученные при расчете за импортный товар, в 2014 году? ПРАВИЛЬНО или НЕТ?