Доброе утро! Никогда не сталкивалась. Поставщик (импортёр) выставил «Акт расчета изменения цены неоплаченного товара» в котором указал номера накладных, сумму на дату отгрузки,сумму с учётом повышения курса евро и сумму к доплате. Мне эту сумму к доплате отнести на 91? А НДС нигде не отражается? 91-участвующий в прибыли или нет? Спасибо за помомщь.
Юра, возможно вы и правы, но я согласна с Работящей. сложно налоговикам обьяснить все юридические нюансы и тонкости, обьясняй потом, почему ндс так взят к вычету а не иначе, че за док. такой ПУД в произвольной форме. к чему это нагнетение? проще и давно всеми отработанный безтоварный возврат/приход. и ниукого не болит голова. __ и это не вообще-то никакие не юридические нюнсы, это НК. что за мода считать всех проверяющих тупыми заранее, еще до того, как вы с ними встретились и этим обосновывать свои решения?
Беларусь
Юра28.01.2015 16:46:05
БТР 28.01.2015 15:54:07
Юра, раз уж взялся бухгалтерам советы давать. почитай НК- что является документом по вычету ндс. Письмо про цены -там не фигурирует :) Пример про ттн в валюте -тоже неудачный :( __ Чем он неудачен. вам поставили товар по договору цена которого определена в бел. рублях эквивалентно 100 евро с оплатой по курсу на дату оплаты. Расскажите, как Вы оформляете изменение рублевого эквивалента цены товара? Вам же его отгрузили по эквиваленту, рассчитанному по курсу на дату отгрузки, а платить вы будете больше. Что вы будете делать, возврат? Или может предложите сделать накладную без реального движения товара?
Беларусь
Юра28.01.2015 16:42:44
Анонимно« 28.01.2015 15:42:41
Юра, возможно вы и правы, но я согласна с Работящей. сложно налоговикам обьяснить все юридические нюансы и тонкости, обьясняй потом, почему ндс так взят к вычету а не иначе, че за док. такой ПУД в произвольной форме. к чему это нагнетение? проще и давно всеми отработанный безтоварный возврат/приход. и ниукого не болит голова. __ К вам придет умный, но циничный проевряющий и поснимает не только с вычетов НДС, но и с затрат ваши безтоварные накладные. И будет в определенной стпени прав. Потом будете ему »сложно« объяснять, что вы ему боялись не объяснить то, что черным по белому написано в НК.
Беларусь
Юрий28.01.2015 16:39:25
БТР 28.01.2015 15:54:07
Юра, раз уж взялся бухгалтерам советы давать. почитай НК- что является документом по вычету ндс. Письмо про цены -там не фигурирует :) Пример про ттн в валюте -тоже неудачный :( ___ БТР, это ваши советы неудачные :) Я вам не советую как вести учет, я вам про налоги говорю, а вы вот взялись учить меня уму разуму, еще и рекомендуете почитать НК. Вы видать забыли, что я его не только читаю постоянно, я еще и принимал и принимаю участие в его написании :) И я вообще-то вам и написал нормы из НК. Вот это из НК, если вы не поняли: В случае: 1. возврата покупателем продавцу товаров, 2. отказа от выполненных работ, оказанных услуг, 3. уменьшения (увеличения) стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав = у продавцов на сумму оборота по реализации этих товаров (работ, услуг), имущественных прав уменьшаются (увеличиваются) обороты по реализации того отчетного периода, в котором произведен возврат товаров (отказ от выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав (уменьшение или увеличение стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав), а у покупателей в этом отчетном периоде производится соответствующая корректировка налоговых вычетов. _ так вот - первая ситуация это возврат. третья ситуация - нет. Как вы вообще себе представляете третью ситуацию (увеличение цены) оформленную возвратом?
Беларусь
БТР28.01.2015 15:54:07
Юра, раз уж взялся бухгалтерам советы давать. почитай НК- что является документом по вычету ндс. Письмо про цены -там не фигурирует :) Пример про ттн в валюте -тоже неудачный :(
Беларусь
"Анонимно"28.01.2015 15:42:41
Юра, возможно вы и правы, но я согласна с Работящей. сложно налоговикам обьяснить все юридические нюансы и тонкости, обьясняй потом, почему ндс так взят к вычету а не иначе, че за док. такой ПУД в произвольной форме. к чему это нагнетение? проще и давно всеми отработанный безтоварный возврат/приход. и ниукого не болит голова.
Беларусь
Юра28.01.2015 14:36:16
Тата 28.01.2015 13:10:50
БТР, спасибо! Я уже объяснила директорам ситуацию-будем проводить через возврат. __ Это простое изменение цены договора. Вполне обыденная ситуация. Не нужно делать никакого взрата, его же нет в реальности, вы его придумываете и можете себе еще больше проблем создать, отражая искусственно придуманные операции. В данном случае не нужна накладная, так как нет движения товара. А для НДС нужна не накладная, а ПУД, в данном слуаче оформляется производильный ПУД, так как нет операции, отражаемой в накладной. Типичная ситуация при ценах на товар в эквиваленте, вы же не стали бы оформлять его возврат, если бы так были цены определены. по НДС: 11. В случае возврата покупателем продавцу товаров (отказа от выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав или уменьшения (увеличения) стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав у продавцов на сумму оборота по реализации этих товаров (работ, услуг), имущественных прав уменьшаются (увеличиваются) обороты по реализации того отчетного периода, в котором произведен возврат товаров (отказ от выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав (уменьшение или увеличение стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав), а у покупателей в этом отчетном периоде производится соответствующая корректировка налоговых вычетов. по прибыли: 7. В случае возврата покупателем (заказчиком) продавцу (исполнителю) товаров (отказа от выполненных работ, оказанных услуг, имущественных прав) или уменьшения (увеличения) стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав у продавца (исполнителя) подлежит корректировке выручка и (или) соответствующие ей затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении, в том отчетном периоде, в котором имел место возврат товаров (отказ от выполненных работ, оказанных услуг, имущественных прав) или произведено уменьшение (увеличение) стоимости, а у покупателя (заказчика) в этом отчетном периоде производится соответствующая корректировка затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемых при налогообложении.
Беларусь
Тата28.01.2015 13:10:50
БТР, спасибо! Я уже объяснила директорам ситуацию-будем проводить через возврат.
Беларусь
БТР28.01.2015 12:15:35
Если вы не сделаете возврат-приход, то для вычета НДС у вас не будет ТТН. Надо исправлять будет приходную (а там количество не то) и делать акт сверки с указанием НДС. ПРОТЕСТУЙТЕ, отписывайте им товар и все
Беларусь
Тата28.01.2015 12:11:40
Спасибо! Так и сделаем.
Беларусь
"Анонимно"28.01.2015 11:53:45
ап -- через возврат остатков поставщику - вам уже написали.
Беларусь
Тата28.01.2015 11:45:35
ап
Беларусь
Тата28.01.2015 11:29:50
Мы согласны, что цена увеличена. Но вот правильность оформления этого увеличения меня не устраивает.
Беларусь
"Анонимно"28.01.2015 11:23:05
В данном топике не рассматриваю «правильность» увеличения цены импортером ------------ вы в данном топике не можете знать что именно рассматривает автор, а что нет, т.к. вы его не создавали.
Беларусь
Работящая28.01.2015 11:15:33
К «Анонимно» 28.01.2015 11:11:58 - В данном топике не рассматриваю «правильность» увеличения цены импортером.
Беларусь
Работящая28.01.2015 11:13:26
Ведь действительно, а НДС-то если все делать через накладные, увеличивается правильным, так сказать путем, вы его берете к зачету... Словом, мы - импортеры. Поставляем примерно 200 розничникам. Действуем по вышеуказанному мной варианту. Давно. 2 проверки пережили. Вопросов по данным переоценкам не возникало. (Т.е. через возврат-отгрузку по ТТН)
Беларусь
"Анонимно"28.01.2015 11:11:58
В постановлении или чем там не помню какой номер министерства торговли вроде, написано четко, что товар, который был получен до 18.12.14 продается по старой цене, а тот что получен после, разрешено поднять цену на увеличение курса
Беларусь
Тата28.01.2015 11:08:00
Я тоже склоняюсь к возврату и приходу по новым ценам.
Беларусь
Работящая28.01.2015 10:53:20
А у вашего импортера в договоре с вами обусловлено его сие деяние? А когда курс евро понижался в 2014 году, он вам Акты с понижением тоже клепал? Исходя из опыта личного, делается ТТН на возврат товара импортеру, а он уж снова отгружает по новой цене. Повторюсь, я практик-бухгалтер, с точки зрения соответствия закону данный поступок импортера комментировать не могу. Но в любом случае - читаем Договор ваш совместный договор.