| |
|
|
| |
|
|
Оксана
10.02.2015 13:45:44
|
 |
 |
Позвонила инспектор ИМНС и попросила сдать уточнённые, заполнив в разделе IV графу 6-1 в декларации по НДС, раньше я её никогда не заполняла.При этом сказала рассчитать методом уд. веса - это как????
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
11.02.2015 10:35:22
|
 |
 |
вот и меня интересует про отражение в учете: надо ли как-то отражать или только в декларации показать? -- Так в б/у все уже д.б. отражено - декларации составляются на основе данных б/у.
Беларусь
|
 |
 |
Оксана
11.02.2015 10:32:37
|
 |
 |
вот и меня интересует про отражение в учете: надо ли как-то отражать или только в декларации показать?
Беларусь
|
 |
 |
0
11.02.2015 9:41:13
|
 |
 |
Девочки подскажите, у меня экспорт (0) ставка, я ее распределиоа удельным весом, получилось 2000,000 млн. руб, заполнила 3 строку IV раздела НДС, И что теперь с этой суммой, куда ее в бух учете отразить, или вообще нигде не отражать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.02.2015 9:34:10
|
 |
 |
«Анонимно» 11.02.2015 9:06:27 Не автор, не надо было Вам ничего распределять, спите спокойно. ------ Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.02.2015 9:06:27
|
 |
 |
Не автор, не надо было Вам ничего распределять, спите спокойно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.02.2015 8:30:17
|
 |
 |
????
Беларусь
|
 |
 |
не автор
10.02.2015 20:29:49
|
 |
 |
Прочитала ваш вопрос и у меня возникли сомнения по своей декларации по НДС. Подскажите кто знает. В декабре покупали подарки для детей сотрудников. В накладной была ставка 16,4076%. Звонила в декабре в налоговую сказали начислять НДС по ставке 16,4076% и отразить в графе 10-по операциям по реализации товаров по розничным ценам. Я так и сделала. В вычитах отразила ту сумму НДС которая была в накладной. Я не расчитывала вычиты методом удельного веса. А может надо было. Подскажите пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
Оксана
10.02.2015 18:45:48
|
 |
 |
вроде разобралась:) спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.02.2015 14:49:14
|
 |
 |
пункт 24 статьи 107 НК вам в помощь
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.02.2015 14:47:59
|
 |
 |
сумму выручки без НДС делите на ОБЩУЮ сумму выручки и умножаете на сумму вычетов НДС (без вычетов по ОС и НМА они к вычету берутся полностью без распределения)полученная сумма должна быть отнесена на затраты а к вычету возьмете меньше на эту сумму!
Беларусь
|
 |
 |
Оксана
10.02.2015 14:39:34
|
 |
 |
это я уже поняла,что налоговые вычеты по НДС распределяются методом уд. веса, вопрос как это рассчитать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.02.2015 14:30:13
|
 |
 |
У вас есть бороты освобожденные от НДС ?? при их наличии налоговые вычеты по ндс распределяются методом удельного веса....и относятся на затраты....
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-12
|
|
| |
|
|