| |
|
|
| |
|
|
НДС стр.2 раздел 4 декларации
02.04.2015 16:11:21
|
 |
 |
Если на 31.12.14 есть импортный НДС (вычеты) срок принятия к вычету по которому наступит в январе 2015, феврале 2015, марте 2015 г. Нужно ли этот НДС показывать в декларации по НДС в строке 2 раздела 4 «Суммы НДС, не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде»? Или не нужно, т.к. может быть здесь показывается только НДС, который на 31.12.14 уже можно было принять к вычету, но по какой-то причине он принят не был? Заранее спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
03.04.2015 14:35:33
|
 |
 |
Т.к. в книгу покупок эти суммы попадают, когда наступает право на их вычет, то в раздел IV они попадают по той же схеме.
Значит вычеты декабря , по кот. право наступило в 1 кв., показываются в стр.1 и 1.3 или 1.2 разд. 4. Вроде логично .
Беларусь
|
 |
 |
Дымка
03.04.2015 14:32:22
|
 |
 |
Постановление 42 от 24.12.2014.....
17. Раздел IV части I заполняется с учетом следующих особенностей: показатели строк 1, 1а, 1.1 - 1.3 заполняются нарастающим итогом на основании данных бухгалтерского учета, для плательщиков, осуществляющих ведение книги покупок, - на основании данных книг покупок ......
Т.к. в книгу покупок эти суммы попадают, когда наступает право на их вычет, то в раздел IV они попадают по той же схеме.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.04.2015 14:07:46
|
 |
 |
а расскажите свою логику ________________ рассказую: я показываю весь входной ндс (предъявленный при приобретении или уплаченный при ввозе) в строке 1 раздела IV, т.е. обороты по Д18. Но если мне к вычету надо брать больше, чем вошло в текущем квартале, то мне вовсе не хочется отвечать на тупые вопросы налоговой, где я взяла еще вычетов сверх вошедших. На начало периода входной ндс был. И не важно, могла я его к вычету раньше брать или нет - он у меня в учете живет, а к вычету не принят. Так налоговая видит весь мой входной НДС. Книгу покупок не веду (как вспомню, аж вздрогну).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.04.2015 13:53:36
|
 |
 |
Я тоже звонила в имнс только не инспектору (т.к. она говорила показывать), а в отдел консультации ответ - нет не показывать
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.04.2015 13:24:19
|
 |
 |
Что бы показывать эти суммы в стр.2 разд .4 , то их надо было показывать наверное в ст.1 декларации за 4 кв. 14.?
Беларусь
|
 |
 |
Анонимно
03.04.2015 13:08:35
|
 |
 |
Звонила в налоговую по этому поводу- сказали учитывать.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.04.2015 13:03:19
|
 |
 |
НЕ показывать.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.04.2015 12:51:16
|
 |
 |
Если срок не наступил не показывать
Беларусь
|
 |
 |
НикНат
03.04.2015 12:39:50
|
 |
 |
актуально, однако! Я вот в прошлом году не учитывала эти суммы (позвонила в МНС, они сказали не учитывать), аудитор сказал, что МНС не права, в IV квартале я уже подавала с учетом этих сумм, но до сих пор сомневаюсь...
Беларусь
|
 |
 |
Автор
02.04.2015 18:44:22
|
 |
 |
Какие еще будут мнения?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.04.2015 16:46:05
|
 |
 |
так срок еще не наступил, чтоб к вычету принять
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.04.2015 16:37:41
|
 |
 |
Вы же приходуете НДС,значит должны показать сумму НДС приобретенную, и не принятую к вычету
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.04.2015 16:25:04
|
 |
 |
а мое имхо: я указывала, у меня на это своя логика (нынче это зовется профессиональным суждением) ___а расскажите свою логику
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.04.2015 16:21:36
|
 |
 |
а мое имхо: я указывала, у меня на это своя логика (нынче это зовется профессиональным суждением)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.04.2015 16:18:51
|
 |
 |
я не указывала. ИМХО
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-15
|
|
| |
|
|