дорогие бухи подскажите пожалуйста правильный выход из такой ситуации. В 3 квартале при заполнении декларации по НДС ошибочно сумма по строке 17.1 к уплате показана и по строке 18,1 «в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки». налог оплачен даже с переплатой и вовремя. Обнаружилась ошибка в январе 2015. Послали в налоговую уточняющую декларация. Инспектор насчитала пеню за все дни и удержала в беспорном порядке. Но ведь оплата была произведена, и по крайней мере можно это считать переплатой и это должно учитываться? или я неправа?