Всем добрый день. Хотелось бы проконсультироваться в одном вопросе. Мы экспортировали продукцию в РФ. последний срок подтверждения ставки 0% НДС приходится на 30 марта 2015г. Отчетный период у нас квартал. Заявление о ввозе передали с датой от 03 апреля 2015г. Каковы мои действия? В обычном порядке отражаю выручку по ставке 0% или начисляю НДС по ставке 20%, а апреле 2015 делаю сторно?