Всем привет ! Может кто-нибудь поможет разобраться: 2013-2014 год работали по КУДиР, т.е. грубо говоря «стыковали» оплату и отгрузку. Налоги уплачены исходя из оплаченного... С 2015 года переходим на ведение бухучета, т.к. превысили порог в 4100000=. Как сдавать налоги за 1 кв 2015 году ? учитывать только отгрузку в 2015 году без учета оплаты чего-либо за 2014 год ???
А еще тогда параллельно, если можно: сам факт выбора квартала 1 либо второго где то прописан ? может почитать где-нибудь, что бы определиться правильно
Беларусь
УСН с НДС16.04.2015 12:53:45
спасибо
Беларусь
"Анонимно"16.04.2015 12:36:22
Вообще-то вы должны написать учетную политику, где указать (например) в течение какого квартала вы берете на выручку неоплаченные документы. Первого или второго. А до того берете в реализацию и отгруженные и оплаченные прошлогодние по мере оплаты. То есть в первый квартал по-любому и оплаченные прошлого года, и отгруженные этого.