| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
25.04.2015 11:38:06
|
 |
 |
Предприятие оказывает услуги, льготируемые по НДС. Начисленного НДС нет. Весь входящий НДС предприятие обязано относить на затраты или имеет право?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
25.04.2015 15:52:28
|
 |
 |
всё на затраты, возвращают и возмещают, если у вас ндс по нулевой, а не Без НДС
Беларусь
|
 |
 |
Автор
25.04.2015 14:49:42
|
 |
 |
простите, а что такое ТРУ? НДС по ОС и НМА нельзя на затраты, только: 1. на ст-ть ОС, НМА 2. на 18? если на 18, 1/12 и 1/4 зависит от того, квартальный или ежемесячный НДС был в прошлом году? и возвращать будут в течение года? спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
Маня
25.04.2015 12:49:30
|
 |
 |
по ТРУ-можете сразу на стоимость ТРУ-это право. если относите на 18, обязаны распределять на затраты. по ОС и НМА можете отнести на ст-ть ОС и НМА -или на 18 и в следующем году подать на возврат из бюджета в 1/12 или в 1/4.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-3
|
|
| |
|
|