| |
|
|
| |
|
|
Юля
26.04.2015 23:04:49
|
 |
 |
Коллеги, есть ли среди Вас специалисты, которые знают российское законодательство, вернее ведут учет в Российских компаниях?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
27.04.2015 18:30:06
|
 |
 |
да, надо одновременно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.04.2015 11:30:23
|
 |
 |
Таня 27.04.2015 10:23:27 ____ Таня, если у автора есть нулевка, то эти базы никогда и не совпадут. И будут писать письма, и что с того? Объяснить не трудно.
zzz 27.04.2015 10:21:07 ___________ Важно. Потому как в НК прописано - ОДНОВРЕМЕННО с подачей декларации. На практике - могут и спустить, а могут обоснованно оштрафовать за несвоевременное предоставление подтверждающих доков.
Беларусь
|
 |
 |
Таня
27.04.2015 10:23:27
|
 |
 |
главное .что выручка в декларации по прибыль ставится без ндс. и декла по прибыли нарастаюшим итогом. а ндс нет. обязательно проверьте.чтобы совпадала база по ндс и база в прибыли (не должно быть и рубля расхождения),иначе письма начнут писать из ифнс
Беларусь
|
 |
 |
zzz
27.04.2015 10:21:07
|
 |
 |
Продублирую вопрос здесь. Кто в курсе, насколько важно именно сегодня представить оригиналы Заявлений по ввозному НДС с отметкой белорусской ИМНС в налоговую российской организации-поставщика товара в РБ? (Предполагаю, так подтверждается нулевая ставка НДС в РФ)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.04.2015 9:50:02
|
 |
 |
Юля, прибыль в расчете ничем не отличается от нашего расчета. Декларация, если первая, тоже ерунда, уж если Вы справились с деклой по НДС новой с первого раза ))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.04.2015 9:37:12
|
 |
 |
Ой, с ндс там у них так все мутно, ещё оплаты надо учитывать...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.04.2015 9:27:05
|
 |
 |
По прибыли- у Вас могут быть еще внереализацю доходы и расходы.НДС по Беларуси оплачивается и сдается в месяце, следующим за месяцем поступления товара.
Беларусь
|
 |
 |
Юля
26.04.2015 23:13:07
|
 |
 |
Считаю налог на прибыль первый раз, с НДС вроде справилась, завтра буду отправлять. Налогооблагаемую базу по прибыли считаю так: Выручка по книге продаж-НДС-себестоимость-др. затраты=налогооблагаемая база. Немного смущает с/с товара, который пришел из РБ, нулевую будем подтверждать в этом месяце, но это, то, что касается НДС. Подскажите, действия правильные?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.04.2015 23:07:39
|
 |
 |
есть
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-9
|
|
| |
|
|