...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Юля 07.05.2015 9:33:37
Вопрос к тем, кто ведет учет в Российских компаниях. Была отгрузка в ноябре-декабре 2014 года в РБ. В декларации по НДС пред. главбух эту отгрузку нигде не отражала. Пришло письмо со стороны ФНС, что идет расхождение налоговой базы по НДС и прибыли. Я честно говоря сталкиваюсь с этим первый раз. Заявление с отметкой налоговой с нашей стороны по этим отгрузкам есть. Подскажите как правильно поступить?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 07.05.2015 18:34:55
Я веду. Информационное письмо в налоговую, почему базы разные. Да и всё. Ничего страшного :) Ваш бухгалтер все правильно указал в декларациях.
Беларусь
"Анонимно" 07.05.2015 13:29:10
Для подтверждения экспорта срок 180 дней, если заявление с отметкой в налоговую не передавали, то и в декларацию не включали, и поэтому должно быть расхождение с декларацией по прибыли
Беларусь
"Анонимно" 07.05.2015 11:35:00
В налоговую надо написать пояснения о причинах расхождения в декларациях в связи с экспортными операциями.
Беларусь
"Анонимно" 07.05.2015 11:27:44
А почитать налоговый кодекс и соглашение об уплате косвенных налогов в евразийском экономическом союзе не пробовал?
Беларусь
"Анонимно" 07.05.2015 10:44:19
те, кто ведет учет в российских компаниях, обращаются с вопросами по ведению учета на российские форумы, а их тьма.:-)
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-5 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru