Возвращала НДС несколько раз, т.к. есть нулевая ставка. А теперь что-то меня заклинило. Проверьте меня, пожалуйста. Согласно УП распределение вычетов осуществляется по удельному весу. Допустим проработали 5 месяцев, продавали товар под 20% и 0%. Есть большие суммы НДС по реализации и большие суммы вычетов. Например, в мае купили товар на территории РБ (например НДС по этой покупке - 200 млн.рубл.) и отправили его в мае на экспорт. Вопрос: если вычеты распределяются по уд. весу и заявление от покупателей из РФ об уплате в РФ НДС по этой поставке еще НЕ получено (соответственно и у меня его нет), то я ведь могу эти 200 млн. вычетов учесть при распределении в вычетах МАЯ? Спасибо.