| |
|
|
| |
|
|
Начинающий
21.06.2015 11:53:08
|
 |
 |
ИП,применяю УСН с НДС с квартальной отчетностью. За товар из РФ заплатил 15.06 по курсу нб - 280, а оприходовал 19.06 по курсу нб - 287. 1. Правильно ли я понимаю, что ввозной НДС -20% считается с суммы по курсу на дату прихода? 2. В бюджет НДС нужно платить в 3 кв-ле по сроку 22.07. В каком налоговом периоде эта сумма идет в зачет? 3.Какие проводки в 1с и по какому курсу нужно сделать?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
22.06.2015 10:42:00
|
 |
 |
ИП работает ПО ОПЛАТЕ и не может зять в затраты не оплаченный товар, и взять в зачет неоплаченный НДС :)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.06.2015 10:41:13
|
 |
 |
не у ИП!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.06.2015 9:51:16
|
 |
 |
2. в зачет идет в месяце ввоза, при условии своевременной оплаты ____ Вот тут вы ошибаетесь. Пока НДС не уплачен в бюджет, никакого зачета. Поэтому в зачет в месяц уплаты, как правило это месяц следующий за отчетным. __________________________ Это где вы такое вычитали? если за май уплатили в июне (в срок), то в зачёт идёт в май!!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.06.2015 21:40:37
|
 |
 |
В зачет идет после факта уплаты. ______________________________________ 2. в зачет идет в месяце ввоза, при условии своевременной оплаты ____ Вот тут вы ошибаетесь. Пока НДС не уплачен в бюджет, никакого зачета. Поэтому в зачет в месяц уплаты, как правило это месяц следующий за отчетным.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.06.2015 20:10:35
|
 |
 |
либо по курсу предоплаты __________________________ 1. начисление ндс никак не связано с датой предоплаты
В зачет идет после факта уплаты. ______________________________________ 2. в зачет идет в месяце ввоза, при условии своевременной оплаты
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.06.2015 19:42:48
|
 |
 |
По третьему пункту могу бесплатно помочь. Поскольку вы ИП, то никому ваши проводки не интересны, это вы там для души рисуете. Налоговая при проверке будет смотреть либо КУДиР, либо кнжки как у подоходников, в зависимости от того какой вариант учёта вы там выбрали.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.06.2015 16:59:11
|
 |
 |
1. Правильно, либо по курсу предоплаты 2. Ежемесячно декларировать НДС РФ, уплата до 20-го. В зачет идет после факта уплаты. 3. Может обратится за консультацией нормальному буху, заплатить один лист с американским президентом и получить квалифицированную помощь?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|