| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
01.07.2015 11:17:14
|
 |
 |
Помогите,плиз,ситуация следующая:идем под ликвидацию,обнаружили ,что в 2013г не проведены 2 накл.на поступление товара на сумму 30млн.Можем ли мы провести их этим кварталом,чтобы не вскрывать прошлые года? Просто подать уточненку и сделать бух.справку,подскажите,пожалуйста как правильно и грамотно все сделать.Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
01.07.2015 12:31:28
|
 |
 |
Только ведь при ликвидации вам придется ТМЦ эти (обнаруженные) куда-то деть. И поставщикам заплатить или долг списать-не получится что больше налогов будет чем потерять эти ТТН?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.07.2015 11:32:57
|
 |
 |
в догонку, или у вас выручка не затрагивается, только расчеты с поставщиками? тогда тем более в процессе ликвидации выявите эту задолженность, отразите в промежуточном балансе и выплатите.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.07.2015 11:30:46
|
 |
 |
Сделайте так. Подаете за этот квартал отчет, откуда уточненка?! При ликвидации будет проверка, захотят возится так сами пересчитают, насчитают пеню и налоги к доплате, штраф (допустим). Вы их просто уплатите, ликвидатор бухучет не ведет- никаких уточненнок и внесений в бухучет не надо. А может проверяющий и не захотеть возиться, если к доплате ничего существенного не светит. при ликвидации они поменьше цепляются.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-3
|
|
| |
|
|