Коллеги, подскажите,ожалуйста. Организация на УСН (3%) с НДС.База для УСН -выручка без НДС. А если появился КСА для выездной торговли и пошла выручка. Вот 105000 июнь. - как их включать в декларацию по НДС (вычленять ли оттуда 20% ндс) и как включить эти 105 000 в декларацию УСН?
НДС вычленять конечно, если это сумма с НДС, и в базу включать выручку без НДС. Как отражается в книге - не знаю. У меня полный учет ведется, не в КУДиР