| |
|
|
| |
|
|
Анна
27.07.2015 13:02:58
|
 |
 |
Коллеги, пожалуйста помогите разобраться, вопрос к тем кто ведет учет в российских компаниях. Организация РФ отгружает на экспорт товар, заявление о ввозе делает белорусская сторона, далее заявление с отметкой нашей налоговой вместе с пакетом документов я отсылаю в ИФНС. У меня вопрос как распределяются налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
27.07.2015 16:06:57
|
 |
 |
Анна 27.07.2015 16:01:49 Пролопативши кучу инфы по РФ уже поняла. Спасибо ____________ Лиха беда - начало. Желаю Вам успеха и удачи в составлении деклы по НДС)))))
Беларусь
|
 |
 |
Анна
27.07.2015 16:01:49
|
 |
 |
Пролопативши кучу инфы по РФ уже поняла. Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.07.2015 15:00:03
|
 |
 |
Эка Вы странно считаете. Вычеты будут в той сумме, в которой Вы заплатили поставщику,а не 18% от экспорта. Или Вы за что купили - за то и продали? И учтите, что НДС поставщику должен быть УПЛАЧЕН, а не просто в накладной выделен.
Беларусь
|
 |
 |
Анна
27.07.2015 14:27:49
|
 |
 |
Т.е, если я понимаю Вас правильно у меня общая стоимость подтвержденного экспорта на сумму 835 005,79, вычеты будут эта сумма * на 18%?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.07.2015 13:47:54
|
 |
 |
Никак они не распределяются. Принимаются к вычету полностью.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|