...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ИП 15.08.2015 8:59:44
Добрый день!
Уважаемые бухгалтера, подскажите, пожалуйста!
Прилетела поставка из Китая. Растаможена. Заплачен ввозной НДС.
Какие теперь действия перед налоговой? Есть специальная декларация по НДС или просто указать об ввозном в обычной квартальной декларации с НДС?
Заранее спасибо
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
ИП 16.08.2015 21:33:06
Огромное спасибо за ответы!
Беларусь
"Анонимно" 15.08.2015 18:37:14
А 90 дней действует на любой НДС идущий в зачет, НДС таможенного союза или только на ввозной НДС с других стран?
Очень благодарна за ответы!!!
--
90 дней НЕ касается только тамож.союза, т.е. того НДС, который вы при импорте платите в ИМНС, а не на таможне.
Беларусь
ИП 15.08.2015 15:57:08
Штофик, простите за глупый вопрос:
А 90 дней действует на любой НДС идущий в зачет, НДС таможенного союза или только на ввозной НДС с других стран?
Очень благодарна за ответы!!!
Беларусь
Штофик 15.08.2015 10:15:23
А разве 90 дней не отменили?
_______________________
Нет.
Беларусь
ИП 15.08.2015 10:03:26
Да импортеры.
Понятно. Значит при подаче обычной декларации я просто указываю этот НДС в вычетах. Отдельно декларацию как в таможенном союзе не подаю.
А разве 90 дней не отменили?
Беларусь
Штофик 15.08.2015 9:19:05
Вы же импортеры, правильно? Тогда обычным способом берете в зачет НДС (не забудте про отсрочку зачета 90 дн.) И указываете его (НДС) в обычной Декларации по НДС, в графе вычеты...
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru