| |
|
|
| |
|
|
АвиаТОР
06.10.2015 9:58:35
|
 |
 |
Никогда не работала с авиабилетами. Подскажите, как отразить в бух.учете: купили авиабилет и реализовали его туристу. Какими документами и какими проводками? (Продавец авиабилета выписал нам Акт выполн.работ)
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
АвиаТОР
09.10.2015 15:35:24
|
 |
 |
Спасибо ВСЕМ за ответы
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.10.2015 16:10:24
|
 |
 |
НИКАКИМ, выдать и все. Один будет ваш общий акт на всё, укажите что стоимость билетов включает ваша общая услуга
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.10.2015 15:34:00
|
 |
 |
?
Беларусь
|
 |
 |
АвиаТОР
07.10.2015 12:33:05
|
 |
 |
up
Беларусь
|
 |
 |
АвиаТОР
07.10.2015 11:43:56
|
 |
 |
Хорошо. Тут, конечно, я понимаю. А вот как оприходовать этот билет? На 10 счет? Тогда каким документом отписать его туристу? Актом выполненных работ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.10.2015 11:38:33
|
 |
 |
да, конечно-а как вы хотите? Вы его же ПРОДАЛИ ТУРИСТУ. Сейчас любое возмещение-это ДОХОД.У вас -облагается УСН
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.10.2015 11:35:33
|
 |
 |
Нет, мы обычно работаем по туристическим услугам по Отчету комиссионера. А именно по этому авиабилету нам выставили Акт выполненных работ. Получается нам надо всю сумму этой услуги (по продаже авиабилета) обложить налогом.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.10.2015 11:13:55
|
 |
 |
Нет, тогда если Вы являетесь комиссионером и на УСН, то делаете проводки: 1. Д-т 62 - К-т 60 (на стоимость а/б за вычетом комисс возн.) 2. Д-т 62 - К-т 90.1 на сумму комисс. возн 3. Д-т 90.5 - К-т 68 (начислен налог при УСН на сумму комисс возн) 4. Д-т 51 - К-т 62 стоиомость билета 5. Д-т 60 - К-т 51 (на стоиомсть а/б за вычетом комисс. возн.) Все отражается согласно отчета комиссионера.
Беларусь
|
 |
 |
АвиаТОР
07.10.2015 10:05:31
|
 |
 |
Запуталась... Как же мне посчитать тогда налоги? Т.к. мы являемся комиссионерами, и наша налогооблагаемая база - это комиссионное вознаграждение. А тут получается вся стоимость оказанной услуги по продаже билета будет нашей налогооблагаемой базой?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.10.2015 9:32:31
|
 |
 |
В данном случае билет будет рассматриваться как денежный документ. А все денежные докумнты учитываются на 10 счете.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.10.2015 16:53:10
|
 |
 |
вы не можете туристу продавать билет. Вы его просто выдайте, а в стоимость своих услуг включите стоимость билета
Беларусь
|
 |
 |
АвиаТОР
06.10.2015 16:35:18
|
 |
 |
у кого еще какие варианты?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.10.2015 15:10:42
|
 |
 |
Мы работаем по УСН без НДС. А каким документом я показываю реализацию билета туристу? И разве могу я отнести его на 10 счет, если мне не выписывали ТН?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.10.2015 14:29:31
|
 |
 |
1. Д-т 10 - К-т 60 поступил билет 2. Д-т 51 - К-т 90.1 продан билет 3. Д-т 90.2 - К-т 68 Начислен НДС 4. Д-т 90.4 - К-т 10 списана с/с билета
Беларусь
|
 |
 |
АвиаТОР
06.10.2015 14:03:54
|
 |
 |
Кто как считает? Поделитесь мнением...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.10.2015 12:13:32
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
АвиаТОР
06.10.2015 11:14:25
|
 |
 |
очень нужен совет
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-17
|
|
| |
|
|