...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 20.10.2015 19:24:06
Суммы входного НДС по ОС в 2015 году берем к вычету в полном объеме.
А если она превышают НДС начисленный по реализации?
Можно «-» по 17 сроке показывать, даже не имея нулевой ставки?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 21.10.2015 12:47:46
ап
Беларусь
"Анонимно" 21.10.2015 0:02:06
Спасибо.
У меня еще и распределение:
Входной по ОС в распределениях не участвует, если я правильно поняла.
Значит, в к вычету с нарастающим за год:
То, что на ставку 20 в пределах начисленного + недостающую сумму до начисленного из ОС + полностью то, что на ставку 0.
Остальной по ОС останется на конец года на 18. И что с ним делать будем решать в 2016 году.
Так?
Беларусь
"Анонимно" 20.10.2015 23:46:51
Если большой вычет по ОС, то все равно показываете вычет в текщем году в пределах реализации и в соответствии с очередностью вычетов. Вычет по ОС не принятый в какой то части в текущем налоговом периоде в следующем году возьмете к вычету в полном объеме и там по ситуации в зачет налогов или к возврату.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-3 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru