...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 19.11.2015 12:02:35
Мы импортеры, в целях продвижения товара на рынок оплачивали промоакции, рекламу и т.д. данные услуги были оплачены, и отражены в учете вешали на затраты и входящий ндс был принят к зачету.
хотим заключить с поставщиками (РФ), контракт на маркетинг, согласно которому все вышеперечисленные услуги мы перевыставим к оплате нашему поставщику, на основе акта выполненных работ.
Какая ставка ндс применяется при экспорте этих услуг и кто является его плательщиком?
правомерно ли право принятие НДС уплаченного белорусским организациям оказавшим данные услуги к зачету в связи с перевыставлением этих услуг? Как все это отразить проводками? надо же снимать с затрат те услуги что мы у себя отражали и перевыставили на нашего поставщика? как это все отразить? спасибо!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
 
<< к списку вопросов



 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru