| |
|
|
| |
|
|
Марина
21.11.2015 23:21:23
|
 |
 |
Я ИП работаю по упрощенке, без НДС, получаю товар от поставщика по накладной с НДС, ... Если делаю возврат товара в накладной на возврат надо выделять НДС как в приходной накладной или отписывать возврат товара по возвратной накладной уже без выделения НДС?? Спасибо за помощь..
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
22.11.2015 21:35:25
|
 |
 |
К+ ...На возврат товара покупатель выписывает накладную. В строке «Основание» данной накладной необходимо сослаться на первоначальный договор, в рамках которого производится возврат. Считаем, что в данном документе имеет смысл также сделать запись «Возврат товара». Место указания записи организация определяет самостоятельно. Поскольку возврат товаров не является объектом обложения НДС, выделять в документах на возврат ставку и сумму налога нет необходимости. В то же время полагаем, что указание таких сведений в накладной не является ошибкой и не может расцениваться как излишнее предъявление НДС, поскольку в данной ситуации товар не реализуется. Указанная информация поможет поставщику правильно произвести корректировочные записи в отношении исчисленного налога, а покупателю - налоговых вычетов.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.11.2015 20:13:35
|
 |
 |
Возврат в связи с чем? Выделить можно только если возврат бракованного товара с обязательной ссылкой на этот факт в накладной. Ну или может у вас в договоре есть пункт, что право собственности только после оплаты, а вы не оплатили. Вообще мнения по этому вопрсу разделились. Некоторые считают, что выделять НДС (при работе без НДС) нельзя ни при каких обстоятельствах.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-2
|
|
| |
|
|