ЧУП с уплатой НДС. Выручка бывает только в 3 кв. (сезонный вид дея-ти). Но в 1, 2 и 4 кв. поступают материалы и услуги с НДС. Книга покупок формируется ежемесячно, а вычет происходит только в 3кв. Забыла указать в декларации за 1 и 2 кв. в графе СПРАВОЧНО данные по покупному НДС. Нужно ли сейчас подавать уточненные за 1 и 2 кварталы или достаточно того, что в декларации за 3 кв. я указала нарастающим итогом? И если в 4 кв. у меня будет входной НДС, то с нарастающим итого будет переплата по НДС? Правильно ли это?