- если организация завысила сумму налоговых вычетов по НДС, исправление ошибки отражается сторнировочной записью - Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кредит счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам». Сторнирую в этом году? Я правильно понимаю? Уточненный за прошлый год сдаю и доплачиваю НДС?
Беларусь
"Анонимно"27.11.2015 11:00:37
Нужно возвращаться в прошлый год и делать уточненную