| |
|
|
| |
|
|
Маня
18.01.2016 20:37:52
|
 |
 |
Нашла у себя ошибку: в 2013г работали по оплате, в 2014 перешли на по отгрузке. Висела задолженность за покупателями на 01.01.2014 (они так и не рассчитались), но мне надо было отразить на 31.12.2014 эту сумму в доход и обложить УСН. Вопрос в следующем какую надо было сделать проводку в 1С, если задолженность висит только на сч.ОС ?(кто работал по оплате меня поймет)
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
22.02.2016 19:09:46
|
 |
 |
Маня, суть дела не меняется-можете отразить когда угодно, но проводки скопируйте такие как делали на выручку при поступившей оплате, только без этой - Д51К62
Беларусь
|
 |
 |
Маня
22.02.2016 19:05:30
|
 |
 |
Маня, во-первых надо было отразить на 31.03.2014года(см. НК)__________________________ Ошибаетесь, согл. п.1 ст.290 НК РБ Налоговым периодом налога при упрощенной системе признается календарный год. Это так, на всякий случай, вдруг кому-нибудь тоже пригодится.
Беларусь
|
 |
 |
Маня
18.01.2016 22:25:10
|
 |
 |
Спасибо, пойду разбираться.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2016 21:48:58
|
 |
 |
Маня, во-первых надо было отразить на 31.03.2014года(см. НК) Во-вторых, надо в 1С стать на документ, которым вы отражали выручку по оплате в 2013году и выбрать опцию «скопировать проводки»этого документа. Там и будут все нужные вам проводки просто не отражая Д51К62.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-4
|
|
| |
|
|