Доброе утро! Резиденты ПВТ как заполняют справки о льготах в декларации по НДС и по прибыли - только код льготы или ещё и суммы надо вписывать? Читаю инструкцию и не врубаюсь. У нас первый раз, так вот никак не пойму, вроде как только код льготы указывается, а суммы не ставятся?