| |
|
|
| |
|
|
Фиалкус
02.02.2016 12:47:42
|
 |
 |
Добрый день. Подскажите, пжл. На 18 счете висит входной НДС по реконструкции объекта ОС, одна сумма за 2014год (сан.экспертиза) и одна за 2015г (выделение земли), реконструкция еще не начата, пока проектируемся. Эти суммы ведь можно было взять в зачет НДС за 2014г и 2015г? А с 2016г только с начала строительства?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Фиалкус
03.02.2016 15:10:59
|
 |
 |
В ИМНС сказали, что можно подать уточненные за 2014 и 2015 и взять эти суммы к вычету. Как считаете вы?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.02.2016 22:11:35
|
 |
 |
Налоговая инспекция должна вернуть организации суммы НДС, уплаченные по основным средствам и не зачтенные в прошлом налоговом периоде? Очередность проведения вычетов сумм НДС* установлена в п. 25 ст. 107 Налогового кодекса Республики Беларусь. В частности, суммы НДС прошлого налогового периода по основным средствам и нематериальным активам, если такие суммы НДС в текущем налоговом периоде принимаются к вычету равными долями, вычитаются в шестую очередь независимо от суммы НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.02.2016 21:24:29
|
 |
 |
Мне в налоговой сказали брать к вычету 1/4, так как НДС ежеквартально, а все сразу брать нельзя
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.02.2016 14:01:41
|
 |
 |
нет
Беларусь
|
 |
 |
Фиалкус
02.02.2016 13:29:25
|
 |
 |
Сразу при поступлении в полной сумме? Никаких же распределений не нужно делать (типа 1/12)?
Беларусь
|
 |
 |
СВИ
02.02.2016 13:17:07
|
 |
 |
я брала в зачет НДС по всем затратам на реконструкцию
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|