| |
|
|
| |
|
|
Елена
10.02.2016 9:32:29
|
 |
 |
Опять я со своими баранами..Покупаем оборудование у российской компании. Сделали предоплату, отразила по курсу НБ, учла курсовые, при приходе по накладной отражу по курсу НБ на дату предоплаты. Оборудование с ндс 0%,я накручиваю 20% и плачу НДС,так? (по курсу НБ на дату накладноЙ?),потом нужно заявление и декларацию в налоговую, и в том же месяце ндс в зачет.Еще нужно декларацию заполнять на таможне? Дальше это оборудование продается субподрядчику для монтажа на объекте. Стоимость для продажи формируется какими документами? Калькуляция составляется? Нужно ли это где-то регистрировать, как раньше цену регистрировали? Большое спасибо откликнувшимся!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Лоя
10.02.2016 18:12:33
|
 |
 |
Еще нужно подать таможенную статистику
Беларусь
|
 |
 |
Лоя
10.02.2016 18:11:25
|
 |
 |
НДС платите по курсу установленного Национальным банком Республики Беларусь на дату принятия товара на учет
Беларусь
|
 |
 |
Nat
10.02.2016 17:32:31
|
 |
 |
Не знаю, есть ли нюансы по оборудованию, но на наш простой товар из России мы никаких калькуляций не составляем и цены не регистрируем. Прейскуранты цен делаем или ПСЦ с покупателями подписываем и все.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.02.2016 17:10:05
|
 |
 |
прошу-прошу!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.02.2016 11:50:39
|
 |
 |
апну
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|