| |
|
|
| |
|
|
у
23.02.2016 14:56:34
|
 |
 |
Вопрос про заполнение книги ПО УСН (доходов и расходов) у ИП. У меня была предоплата в 1 квартале на 50 млн. А в мае был акт на 130 млн. ВОПРОС: как правильно заполнить книгу?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
у
23.02.2016 16:42:52
|
 |
 |
Анонимно« 23.02.2016 16:35:27, спасибо! Вы правы, если бы не моя любимая бухгалтерия, то книга - это нечто!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.02.2016 16:35:27
|
 |
 |
Напротив ставьте только оплаченную сумму по акту. Чтобы по строке, где указали платежку, в графе 30 стоял «0». И да, если по этому договору идут оплаты, то писать один т тот же акт. Вот Вам и УСН. Я бы еще поспорила, что здесь упрощено, а что усложнено)) Правильнее было бы назвать Упрощенно-Усложненная система налогообложения!
Беларусь
|
 |
 |
у
23.02.2016 15:21:06
|
 |
 |
и у меня оплаты по этому договору очень часто, что на против каждой суммы писать один и тот же акт?!..
Беларусь
|
 |
 |
у
23.02.2016 15:04:16
|
 |
 |
Как налоги считать, я понимаю, я именно не понимаю, как отразить это правильно в книге?!
Беларусь
|
 |
 |
у
23.02.2016 15:00:16
|
 |
 |
В сведенья о предварительной оплате я внесла ПлПор за 1 квартал. Когда напротив я поставила сумму акта, эти 130 млн прыгнули в выручку..(((
А как потом остальную оплату отражать, я вообще не понимаю. И исправить выручку на правильную?!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.02.2016 14:59:26
|
 |
 |
в мае попадает в выручку 50 млн.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|