|
|
|
|
|
|
Уточненная
27.02.2016 20:22:05
|
|
|
Подскажите пожалуйста. Если налоговая ошибка была допущена в 3 кв.2015 г.подавать уточненную декларацию и по 3 кв. и по 4 кв.? Или внести изменения только за 4 кв.? Спасибо!
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
28.02.2016 15:19:08
|
|
|
«Анонимно» 28.02.2016 14:35:22 ________________________________ Да, спасибо,так как Вы сказали и сделала :)Теперь, благодаря Вам, буду знать как уточненные подавать.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
28.02.2016 14:35:22
|
|
|
Я так и делала,в разделе 2 указала сумму в июле (именно в этом м-це была потеряна сумма выручки) ____________ А вот это вообще непонятно. Зачем Вы указали июль? Вы ж не помесячно УСН сдаете, а поквартально, и налог начисляется 30.09, и пеня будет считаться с 23.10.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
28.02.2016 12:40:25
|
|
|
да, узнавайте на сайте ИМНС или у инспектора
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
28.02.2016 11:16:05
|
|
|
Оплата УСН -код платежа 01201,а для оплаты пени, существует какой -нибудь код?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
28.02.2016 10:43:51
|
|
|
Сумму пени можете узнать у инспектора или в личном кабинете на портале ИМНС.
Беларусь
|
|
|
не автор
28.02.2016 10:34:50
|
|
|
похожая ситуация. Оплатить только недоплату налога или чуть больше, примерно с суммой пени, которую насчитают. И как узнать, какая сумма пени будет, звонить инспектору?
Беларусь
|
|
|
Автор
28.02.2016 0:53:26
|
|
|
У меня не доплата налога за 2015г. вырисовалась суммой 12 605р=. Я тут сама на пеню нарываюсь, я так поняла :)
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
28.02.2016 0:20:27
|
|
|
29.02. последний день сдачи уточненок, все правильно? _______ Последний день сдачи уточненок - первый день прихода проверки. А так они сдаются по мере нахождения ошибок за любые непроверенные периоды.
Беларусь
|
|
|
Автор
27.02.2016 22:59:48
|
|
|
Ок! Спасибо! Я так и делала,в разделе 2 указала сумму в июле (именно в этом м-це была потеряна сумма выручки)Вы подсказали и успокоили. Спасибо. 29.02. последний день сдачи уточненок, все правильно?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.02.2016 22:34:16
|
|
|
Делаете декларацию за весь 15 год НАРАСТАЮЩИМ, сумма налога по пред.декле - берете ту, которую подали за 3 квартал. А вот сумму уточнения за 3 квартал - указываете во 2 разделе - в строке за сентябрь, с + или -.
Беларусь
|
|
|
Автор
27.02.2016 22:17:08
|
|
|
Спасибо! Наберусь наглости. Задам следующий вопрос: у меня налоговая декларация при УСН. Все пункты изменила (добавила неучтенную выручку и налоги), а вот пункт 3 Сумма налога по налоговой декларации (расчету( за предшествующий период тоже изменить? Смущает, что она будет отличаться от сданной декларации за третий квартал в октябре 2015г.Или оставить прежней и не заморачиваться? Ну и 4.пунктом к оплате догнать нужную для оплаты сумму? Еще раз спасибо!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
27.02.2016 21:18:39
|
|
|
за 4
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-12
|
|
|
|
|