|
|
|
|
|
|
Анонимно
15.03.2016 15:31:39
|
|
|
Подскажите, пожалуйста. Выплачиваем сотрудникам за счет чистой прибыли прошлых лет вознаграждение по итогам года (тринадцатую). А ФСЗН начисляем же на 90, ведь по плану счетов 84-ый счет не предусмотрен для взносов? Взносы будут учитываться при налогообложении прибыли? Подоходный как и с материальной помощи не начислять?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
15.03.2016 16:54:26
|
|
|
Всем большое спасибо.
Беларусь
|
|
|
LS
15.03.2016 16:49:45
|
|
|
И подоходный начислять, это вид премии
Беларусь
|
|
|
LS
15.03.2016 16:47:45
|
|
|
Вы можете начислять премию и за счет 84 счета,у вас решение сосбтвенников по этому вопросу. ФСЗН на затраты.Но можно отнести и за счет 90/учитыв. Проводки это Минфин, а налоговую устроит любой вариант, главное - чтобы сошлась н/облагаемая прибыль.
Беларусь
|
|
|
Аля
15.03.2016 16:35:34
|
|
|
Может взносы тогда относить на 20, 44 учитываемые
Беларусь
|
|
|
Автор
15.03.2016 16:25:56
|
|
|
Поэтому собственно и возник вопрос со взносами. Они учитываются на том же счету, что и сами выплаты. А как быть в моем случае, если выплата на 84?
Беларусь
|
|
|
Автор
15.03.2016 16:23:44
|
|
|
Почему обязательно на 90 само вознаграждение? Учредители так распределили прибыль,накопленную непосильным трудом за предыдущие годы:) Сказали выплатить. Разве нельзя с 84?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.03.2016 16:13:06
|
|
|
на 90 неучит. взносы учит. при н/о - внереал. подоходный - ст.163
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-7
|
|
|
|
|