Добрый день! Подскажите пжл Юр.лицо уплатило на таможне при ввозе товаров НДС. К зачету мы его берем через 90 дней.Вопрос: мы отчитываемся по НДС помесячно, нужно ли в декларации по НДС в указывать эту сумму НДС которая 90 дней висит на счете 18.4.Если да, то подскажите пжл где в отчете это указывается?