...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Инга 24.03.2016 14:08:57
Добрый день! Подскажите, первый раз платим покупателю бонус за выполн. объем закупок за месяц. Как мне, продавцу, отразить выплаченный бонус (премию)? Спасибо!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Ольга 24.03.2016 15:06:01
Анонимно« 24.03.2016 15:00:11

Т.е. :
Д 62 К 51 - 100 000 - перечислили бонус в марте
Д 62 К 90.1 - «-100 000» - сторно выручки в марте, т.к. акт выписан в марте за февраль
А какой проводкой отразить на внер. расходы для исчисления прибыли?
______________________________________
Налоговой корректировкой
Беларусь
"Анонимно" 24.03.2016 15:00:11
Т.е. :
Д 62 К 51 - 100 000 - перечислили бонус в марте
Д 62 К 90.1 - «-100 000» - сторно выручки в марте, т.к. акт выписан в марте за февраль
А какой проводкой отразить на внер. расходы для исчисления прибыли?
Беларусь
Устинья 24.03.2016 14:39:04
По правилам бухучета положено сторнировать выручку
62 - 90 (сторно) на дату составления доков о выплате.
В налоговом учете выплата бонуса - внереализационный расход на дату перечисления.
Если делать как положено - выручка в бухучете и для налогов будет разная и даты начисления и перечисления могут не совпасть.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-3 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru