Пожалуйста помогите в вопросе. Купили в России оборудование без НДС. Формирую цену: посчитала по среднему курсу предоплат стоимость, сверху 20% от этой стоимости. А НДС мы платим по курсу накладной, это правильно? Тогда что делать с разницей по НДС, как ее отразить??