|
|
|
|
|
|
НДС
12.04.2016 9:29:09
|
|
|
Отргузили в марте товар в РФ с нДС 0%. В Декларации по НДС этот 0% показывать сейчас или нет потом когда будет подтверждение об уплате с их стороны, а сейчас ничего не показывать? Что-то раньше не имела дела с таким НДС. Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
12.04.2016 11:03:00
|
|
|
Спасибо большое!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2016 10:24:18
|
|
|
надо
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2016 10:14:08
|
|
|
Скажите, пожалуйста, а если был экспорт в Литву в 1 кв., то надо Приложение 11 заполнять в декларации за 1 кв.? Правильно?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2016 10:04:27
|
|
|
Сейчас не надо , когда будет заявление , то к декларации приложение 11
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2016 9:55:31
|
|
|
Скажите, пожалуйста, и в приложении, там есть такое, тоже не надо показывать никакие документы на отгрузку?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2016 9:52:06
|
|
|
Спасибо вам большущее!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2016 9:36:37
|
|
|
Через 180 дней покажете- это если не будет документов на ст.0%, то и начислят черезе 180 дн.
А если придет заявление в мае , то в декларации НДС за 2 кв. ( при квартальной отчетности)показываете оборот по ст.0 в стр. 6 . ПО прибыли отражаете 1 кварталом.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2016 9:33:55
|
|
|
Через 180 дней покажете
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-8
|
|
|
|
|