...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Электронные счета-фактуры 18.04.2016 12:16:55
Мне непонятно - если мой поставщик не выставил счет-фактуру - я этот НДС вообще не смогу учесть в вычетах?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 19.07.2016 17:47:00
можно же принять есть письмо то до 01.01. 2017
Беларусь
Владимир 19.07.2016 16:53:42
А если ЭСЧФ придет на портал с опозданием в 1 месяц? Можно принять НДС к зачету?(в данном периоде)
Беларусь
Натала 21.04.2016 14:14:37
я так поняла что все «входящие» ЭСЧФ надо будет еще и самим подписывать своим эл.ключом. а хранить их можно и на портале -не загружая себе в комп....
Беларусь
GB 21.04.2016 13:55:45
Интересно, вот зашли на портал, увидели там НДС, нужно будет искать по каждому поставщику, или по своему номеру УНП будет видно, кто нам НДС выставил, и потом этот НДС электронный распечатывать перечнем или просто смотреть на него?
Беларусь
Натала 21.04.2016 13:20:42
так что это получается, что с 01.07.2016г. мы не сможем взять к вычету ндс прошлогодний?
------------
сможем. Электронные СФ должны делать только по товарам работам услугам отгруженным с 1 июля. все что до 1 июля - как раньше.
Беларусь
"Анонимно" 21.04.2016 12:56:24
по таможенному НДС тоже будет интересно: выставлять с/ф сам себе при оплате и указывать дату зачета через 90 дней._______


при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, за исключением ввоза с территории государств - членов Евразийского экономического союза, - в день, на который приходится день уплаты (зачета) налога на добавленную стоимость, но не ранее дня представления в таможенный орган декларации на товары, подтверждающей выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой, и не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой. При уплате (зачете) сумм налога на добавленную стоимость частями после 5-го числа месяца, следующего за месяцем выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой, электронный счет-фактура создается и направляется плательщиком на Портал в указанном порядке по каждому факту уплаты (зачета) налога на добавленную стоимость.
Беларусь
"Анонимно" 21.04.2016 12:51:17
Ну не выставит поставщик счёт фактуру вовремя, ну будет в договоре прописана ответственность. И что? В суд подадите? Ха!
_________
Ну от чего б и не подать-то. Только вашему котрагенту, тоже кто-нить такую бяку сделает, так что он тоже на себе полностью прочуствует всю прелесть.
В этом плане оговорка про полную оплату после выставления счет-фактуры - проще всё же будет.
Беларусь
"Анонимно" 21.04.2016 12:43:44
Ну не выставит поставщик счёт фактуру вовремя, ну будет в договоре прописана ответственность. И что? В суд подадите? Ха!
Беларусь
"Анонимно" 21.04.2016 12:40:16
А кто-нибудь представляет, какие меры воздействия могут быть на поставщика, который не выставляет ЭСЧФ?
Беларусь
____________________________________________
Может с поставщиками оформить доп. согл. к договорам, отдельным пунктом указав в нем ответственность за несвоевременное выставление ЭСЧФ - ?
Беларусь
"Анонимно" 21.04.2016 12:34:16
ЭСЧФ создается и направляется не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) передачи имущественных прав.
Беларусь
"Анонимно" 21.04.2016 12:25:57
по таможенному НДС тоже будет интересно: выставлять с/ф сам себе при оплате и указывать дату зачета через 90 дней.
Беларусь
"Анонимно" 21.04.2016 12:25:18
в НК предусмотрена норма, позволяющая применять действующий до 01.07.2016 порядок предъявления и принятия к вычету сумм НДС.
________________
так что это получается, что с 01.07.2016г. мы не сможем взять к вычету ндс прошлогодний?
Беларусь
Натала 21.04.2016 12:19:47
Вот и я не могу понять сейчас на ввозной НДС по РФ я в зачет по факту принятия на учет (НЕ ЗАВИСИМО оплатила 20 или села на картотеку) Или же я не правильно брала в зачет ? Поскажите
--------------
неправильно брали. ввозной НДС принимаем к вычету в месяце ввоза товара только при условии его УПЛАТЫ в бюджет не позднее 20 числа след. месяца. если просрочка по уплате - берем к вычету в месяце уплаты.
Беларусь
"Анонимно" 21.04.2016 12:15:57
это откуда вы взяли? ЭСЧФ создается по факту отгрузки а не оплаты.

_________________________
Вот и я не могу понять сейчас на ввозной НДС по РФ я в зачет по факту принятия на учет (НЕ ЗАВИСИМО оплатила 20 или села на картотеку) Или же я не правильно брала в зачет ? Поскажите
Беларусь
"Анонимно" 21.04.2016 12:13:03
при частичной оплате - ЭСЧФ создается по каждому факту оплаты.
------------
это откуда вы взяли? ЭСЧФ создается по факту отгрузки а не оплаты. ___это по возному НДС, при уплате (зачете) после 20 -го числа п.6 ст.106-1
Беларусь
"Анонимно" 21.04.2016 12:10:52
при частичной оплате - ЭСЧФ создается по каждому факту оплаты.
------------
это откуда вы взяли? ЭСЧФ создается по факту отгрузки а не оплаты.
Беларусь
"Анонимно" 21.04.2016 12:10:07
Я своему директору предложила внести доп. соглашения в договора, что мы оплачиваем поставку полностью только после того, как увидим сф на портале.
------
интересно с точки зрения ГК это в принципе нормально или нет...?
Беларусь
"Анонимно" 21.04.2016 12:09:36
в НК предусмотрена норма, позволяющая применять действующий до 01.07.2016 порядок предъявления и принятия к вычету сумм НДС.
Беларусь
"Анонимно" 21.04.2016 12:08:45
а вычеты прошлого налогового периода можно применить?
Беларусь
"Анонимно" 21.04.2016 12:07:08
при частичной оплате - ЭСЧФ создается по каждому факту оплаты.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-32

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru