|
|
|
|
|
|
Ольга
21.04.2016 14:55:49
|
|
|
Столкнулась с тем, что в выписке из лицевых счетов из ИМНС мой НДС РФ из декларации за декабрь проходит в начислениях за 2016 год. Из-за этого, декларация по НДС за 1 квартал 2016 принята с ошибкой. Я ставлю в строку 1.2. Раздела IV - сумму НДС РФ, которую я начислила за январь-март 2016 года и уплатила до 20.04.2016, а программа в ИМНС сверяет с суммой начисленной за декабрь-февраль (у меня - это сумма уплаченная в январе-марте). Инспектор даже слушать не хочет: ей некогда, нас у нее- -300, и она и так каждый день до 9 вечера на работе... Разве это правильно, что декабрьский НДС РФ проводится в карточке, как начисленный в 2016 году. Разве НДС РФ начисляется в налоговой, как п/н- сколько уплатили?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
наталья
21.04.2016 16:50:42
|
|
|
у меня была такая же ситуация, как у автора. Инспектор сама позвонила и сказала, что при проведении ею камерального контроля программа не дает провести декларацию. Выяснили, что у них стоит НДС за декабрь - февраль, а я показывала за январь - март. Вобщем, сошлись на том, что я назавтра продублировала опять мою декларацию без изменений и инспектор ее провела
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2016 16:18:22
|
|
|
я всегда так сдавала как вы, вопросов не возникало....оно вообще может не так даже быть -не обязательно должно сходится... например если ведете книгу покупок то вы ж можете взять по книге в вычеты этот НДС вообще когда угодно.....
Беларусь
|
|
|
Ольга
21.04.2016 16:00:57
|
|
|
НДС РФ я оплачиваю каждый месяц, до 20-го числа следующего месяца, и ежемесячно подаю по нему декларацию. А общий НДС у меня- квартальный...
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2016 15:56:40
|
|
|
«Анонимно» 21.04.2016 15:33:13
НДС декабрьский у вас будет отражен в карточке по сроку 20.01.16. и зачем вы ставите в строку 1.2. Раздела IV - сумму НДС РФ, которую я начислила за январь-март 2016 и уплатила до 20.04.2016??? вы туда ставите только НДС РФ за март,т.к. декларации ежемесячные и вы оплачиваете НДС РФ за квартал 1 раз до 20.04? ______________________ Вы о чем? Раздел 4 это ваша книга покупок и общая сумма должна быть не меньше НДС взятого к зачету по 1 разделу декларации. Автор, если все так как вы говорите - верно вы заполняете. Позвоните начальнику отдела, если инспектор так занят
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2016 15:33:13
|
|
|
НДС декабрьский у вас будет отражен в карточке по сроку 20.01.16. и зачем вы ставите в строку 1.2. Раздела IV - сумму НДС РФ, которую я начислила за январь-март 2016 и уплатила до 20.04.2016??? вы туда ставите только НДС РФ за март,т.к. декларации ежемесячные и вы оплачиваете НДС РФ за квартал 1 раз до 20.04??
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-5
|
|
|
|
|