Помогите разобраться с проводками, пожалуйста. Пришел материал по одной стоимости и мы отдали его на переработку сторонней организации, кот.нам вернули его под другим наименованием и ценой. 10.1.-60 поступил материал 10.7-10.1 отдали в переработку ???
Забалансовые счета задействуйте. Есть у вас акт вып.работ. остатки вам вергули тоже по накладной, а так же перечень использованного материала. вот на 10.1 теперь все и кидайте, потом с кредита 10.7 на 10.1 то что получилось