Не могу разобраться, помогите пожалуйста.Если ндс при ввозе товара уплачен в апреле,то 90 дней по нему наступит в июле, правильно? Вычесть этот НДС и отразить в декларации за 2 квартал, которую мы должны подать до 20 июля мы не можем.Правильно? Вычесть можно только за 3 квартал.Правильно?