|
|
|
|
|
|
Инспектор запутал
09.06.2016 10:51:55
|
|
|
ЧУП на УСН без НДС. Нет импорта (экспорта) и не работаем с нерезидентами. Вопрос : надо ли нам выставлять электронные счет-фактуры по НДС с 01.07.16? Инспектор говорит, что им на семинаре сказали, что и нам надо по результатам года тоже создать ЭСЧФ по НДС.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
09.06.2016 16:01:20
|
|
|
Как раз подключение к ЭД есть, уже 5 лет им пользуемся...
Беларусь
|
|
|
Serwik
09.06.2016 15:57:10
|
|
|
вот интересно, зачем ИМНС по концу года ЭСЧФ по НДС от неплательщиков НДС? ----------------------- ЭСЧФ им не надо. Им подключение к ЭД (платное) надо.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
09.06.2016 15:49:44
|
|
|
вот интересно, зачем ИМНС по концу года ЭСЧФ по НДС от неплательщиков НДС?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
09.06.2016 10:55:16
|
|
|
Правильно
Беларусь
|
|
|
Автор
09.06.2016 10:53:47
|
|
|
Спорю с ней, что электронный счет-фактура является обязательным электронным документом для всех плательщиков НДС, указанных в абзацах втором – четвертом статьи 90 Кодекса (за исключением иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь), у которых возникает объект налогообложения налогом на добавленную стоимость, включая обязанность исчисления налога на добавленную стоимость в соответствии с положениями статьи 92 Кодекса и пока я к таким плательщикам не отношусь, то мне не надо направлять ЭСЧФ по НДС. Правильно?
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-5
|
|
|
|
|