|
|
|
|
|
|
Деноминация в 1С 7.7 от Юкола
14.06.2016 16:04:17
|
|
|
В связи с тем, что уже есть обработка по деноминации от «Юкола-Инфо», может обсудим вопросы, как ее провести? Вопросы внутри.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
21.07.2016 9:32:04
|
|
|
про оклады___ да. и их надо изменить вручную. приказом установить новые оклады с 1 07.16
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.07.2016 14:55:08
|
|
|
а что вы делали с окладами работнико? я так поняла, их надо изменить вручную? може приказом установить новые оклады с 1 07.16__, нет, сори, оклады тоже проденоменировались
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.07.2016 14:33:57
|
|
|
Может, что-то не то написал, или не так выразился, извините. Может, у Вас будут предложения?___ а что вы делали с окладами работнико? я так поняла, их надо изменить вручную? може приказом установить новые оклады с 1 07.16
Беларусь
|
|
|
аглая
19.07.2016 14:31:09
|
|
|
2 дня сидела -деноменировала, деноменировала и выденоменировала наконец.все выглядит как и раньше. все прошло с меньшим ужасом чем я себя накручивала.. тютелька в тютельку,за парочкой косяков, но думаю программист мне их должен подправить. скажите а что? теперь счет 90 (общий, который у нас всегда был по нулям- не имел сальдо на конец месяца) теперь будет содержать сальдо в сумме этих несчастных копеек, которые сформировали проводку по деноменации д -т 90.08 к-т 00?
Беларусь
|
|
|
Автор
14.06.2016 22:22:02
|
|
|
Так Вы просто привели описание программы. А у меня вопрос выше: Так как в результате будет выглядеть база 1С после деноминации?
Беларусь
|
|
|
?
14.06.2016 17:11:20
|
|
|
ДЕНОМИНАЦИЯ ОСТАТКОВ БУХГАЛТЕРСКИХ СЧЕТОВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
Пользователь должен указать дату деноминации и коэффициент деноминации, а также счет списания ошибок округления.
В качестве корреспондирующего счета, который будет использован для корреспонденций с балансовыми счетами при формировании остатков, используется счет 00.
Для выполнения деноминации следует нажать кнопку «Деноминация». В результате на дату, предшествующую дате деноминации, будут сформированы «ручные» операции, которые будут содержать корректирующие проводки. На каждую группу счетов, по которой имеются остатки, создаётся одна или более операция в разрезе субконто и валют.
После того как деноминация проведена, пользователь может включить или выключить проводки деноминации. Для этого надо указать дату деноминации и нажать кнопку «Включить проводки» или «Выключить проводки» соответственно. Для того, чтобы эта возможность была доступна, не следует корректировать текст содержания созданных ручных операций.
Деноминацию остатков следует провести в начале работы в месяце деноминации. В последствии операции можно будет пересоздать, например, после расчета зарплаты, так как этот расчет выполняется позже расчетного месяца.
Обработка позволяет сформировать ведомость пересчета остатков по счетам (свернуто, без детализации по субконто и валютам).
ВАЖНО. После создания операций по деноминации остатков, обороты по счетам ДО даты деноминации останутся в старых рублях. Чтобы сформировать корректную оборотно-сальдовую ведомость за период до даты деноминации, следует предварительно выключить проводки по деноминации. После формирования отчетов - включить. При выключенных проводках НЕ СЛЕДУЕТ оформлять операции в периоде после деноминации, например, выписку накладных, так как при их проведении используются сальдо по счетам учета номенклатуры/материалов/прочих активов.
НАСТРОЙКА ДАННЫХ В СВЯЗИ С ДЕНОМИНАЦИЕЙ
До даты деноминации можно выполнить настройку периодических реквизитов (зависящих от даты) - констант и справочников: - Валюты - добавить «новые рубли» в справочник валют, константа «Основная валюта» (валюта регламентированного учета); - Округления - установить константы округления рублевых сумм; - Данные для подоходного - деноминировать вычеты по подоходному; - БПМ - деноминировать бюджет прожиточного минимума; - Основные средства - деноминировать амортизируемую стоимость и пр. периодические реквизиты. Кнопка «Копейки» запускает проверку реквизитов конфигурации на наличие числовых реквизитов «без копеек». Пригодится для тех пользователей, у которых имеются собственные доработки конфигурации.
В день деноминации (или первый день работы в базе после деноминации) следует выполнить деноминацию реквизитов, не зависящих от даты (цены и т.п.): - Материалы и оборудование - деноминировать цену; - Номенклатура - деноминировать цены; - Округления - установить константу «Количество знаков округ. для расчета зарплаты». ВНИМАНИЕ! Константу «Количество знаков округления при выплате зарплаты» следует изменить ВРУЧНУЮ: 2 - округление до копеек, 1 - округление до десятков копеек, 0 - округление до рубля, -1 - округление до десятков рублей, -2 - до сотен рублей. ПЕРЕПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
После повторных деноминаций остатков бухучета рекомендуется перепровести документы с даты деноминации по текущий момент.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.06.2016 17:03:12
|
|
|
До 01.01.2016 года будет полная. на 01.01.16 входящие сальдо только в старых деньгах, а 01.07.2016 - в новых? Что-то не понятно совсем============================= Это надо программистов «Юколы» спросить. Похоже, все будет зависеть от позиции кнопок «Включить проводки» и «Отключить проводки». Для чего-то они там, в обработке, есть? Мы ведь могли воспользоваться отключением проводок, как у любого документа 1С, через F8.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.06.2016 16:57:33
|
|
|
(числятся кассовые ордера по 90 руб.)==================== Это же БСО, я правильно понимаю? Списываются по мере выдачи или расхода? Потому придется отражать с ценой в 1 коп.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.06.2016 16:30:49
|
|
|
Так как в результате будет выглядеть база 1С после деноминации? До 01.01.2016 года будет полная. на 01.01.16 входящие сальдо только в старых деньгах, а 01.07.2016 - в новых? Что-то не понятно совсем
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.06.2016 16:25:32
|
|
|
А если материалы до 100 руб.(числятся кассовые ордера по 90 руб.) нельзя списать они отразятся по цене 1 копейка, или 0?
Беларусь
|
|
|
Автор
14.06.2016 16:16:46
|
|
|
Итак, нужно сначала провести подготовительную работу: сверить все остатки по счетам, списать материалы стоимостью до 100 руб., если это необходимо. Затем: 1. Делаем копию действующей базы 1С. 2. В этой копии делаем деноминацию на 01.01.2016 г. с коэффициентом 1. Отмечаем «Удаление проводок до деноминации». У нас получается база только за 2016 г. с входящим сальдо на 01.01.2016 г. Делаем это для того, чтобы операции в нашей базе деноминировались быстрее. 3. В июле месяце делаем деноминацию по состоянию на 01.07.2016 г. с коэффициентом 10000. До этого делаем настройки: определяем счет для учета разниц, проводим деноминацию в справочниках Основных средств, товаров и материалов. Затем делаем деноминацию самой базы. Если что-то не успеваем сделать 30.06., ничего страшного, деноминацию можно перепровести.Где-то после 20-го июля перепроводим ее, и получаем окончательную процедуру деноминации. Печатаем ведомости. Может, что-то не то написал, или не так выразился, извините. Может, у Вас будут предложения?
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-11
|
|
|
|
|