|
|
|
|
|
|
Заявление
15.06.2016 10:24:26
|
|
|
Ребята, СОС!!! Нашли ошибку, что в Заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, неверное указали наименование товара. Россияне эту справку принимать не хотят, просят исправить. Дело в том, что справка составлена в апреле, товар принят на учет в марте, НДС РФ уплачен в апреле и взят вычет за март. Инспектор просит не исправить заявление, а написать письмо на отзыв заявления, и сделать новое заявление сегодняшним числом... Не могу понять что будет с вычетами... И нужно ли уточненную декларацию подавать по общему НДС за квартал... И до инспектора не могу дозвониться... Если кто знает ответ заранее БЛАГОДАРЮ!
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
15.06.2016 14:00:14
|
|
|
для вычета ввозного ндс важна декларация, а не заявление
Беларусь
|
|
|
Р.С.
15.06.2016 11:27:21
|
|
|
я так переделывала и тоже отзывали . Все ок и у меня и у россиян .
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.06.2016 11:08:36
|
|
|
Спасибо за ответы! Просто что-то меня смутили заявления... Первый раз с таким сталкиваюсь...
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.06.2016 10:39:18
|
|
|
Дело в том, что справка составлена в апреле, товар принят на учет в марте, НДС РФ уплачен в апреле и взят вычет за март. ---------------- А причем тут заявление к НДС? Вы получили товар, уплатили НДС на ввозе. Подали декларацию взяли в зачет. ВСЕ! Заявление это уже другая история.
А вот у РФ я не совсем понимаю, что произойдет.
Беларусь
|
|
|
Алёнка
15.06.2016 10:38:10
|
|
|
У вас изменение только в наименовании, правильно я поняла? Сумма НДС к уплате не изменилась? Даты остались прежними? В таком случае вам не о чем беспокоится, декларацию по НДС вы заполняете не на основании заявления, а на основании накладной,оплату производите на основании декларации, к вычету НДС берете на сновании произведенной оплаты.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-5
|
|
|
|
|